第一部分 河南省中医药科学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省中医药科学院2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南省中医药科学院 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省中医药科学院概况

一、河南省中医药科学院主要职责

推动中医药科技创新和产业发展,与省医学科学院共同推进中西医协同创新,联合我省相关科研院所、医疗机构、高校、学会、协会等创新主体,集聚整合优势科研资源,汇聚、培养创新人才团队,系统开展中医药科学研究,承接国家级、省级相关科研平台建设和项目实施,推动重大项目成果临床应用和产业转化。

二、河南省中医药科学院所属预算单位构成情况

河南省中医药科学院部门预算包括院本部预算。省中医药科学院院本部内设综合办公室、人力资源部、科研事业部、项目运营部、国际交流合作部 5 个部门。根据《河南省中医药科学院组建方案》,河南省中医药科学院设置基础研究中心、临床研究中心、中药资源中心、信息文献中心、岐黄书院和产业发展中心。

第二部分

河南省中医药科学院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省中医药科学院 2025 年收入总计 3591 万元,支出总计 3591 万元,与 2024 年预算相比,收入增加 591 万元,增长 19.7%。主要原因:2025 年增加卫生健康人才培养资金120 万元、中医扶持资金 232 万元,2024 年结转资金 239 万元等专项资金;支出增加 591 万元,增长 19.7%。主要原因:2025 年增加卫生健康人才培养资金 120 万元、中医扶持资金232 万元,2024 年结转资金 239 万元等专项资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省中医药科学院 2025 年收入合计 3591 万元,其中:一般公共预算 3352 万元;预计部门结转资金 239 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省中医药科学院 2025 年支出合计 3591 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 3591 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省中医药科学院 2025 年一般公共预算收支预算3352 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算增加 352 万元,增长 11.73%,主要原因:2025 年增加卫生健康人才培养资金 120 万元、中医扶持资金 232 万元等专项资金;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省中医药科学院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3352 万元。其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出3352 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省中医药科学院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中:人员经费支出 0 万元;公用经费支出 0 万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0 万元。主要原因:我院目前暂无正式在编人员。

(二)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024 年增加 0 万元。主要原因:我院目前暂无正式在编人员。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0 万元,主要原因:我院目前暂无正式在编人员。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元,主要原因:我院目前暂无正式在编人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

河南省中医药科学院 2025 年机构运转经费支出预算3000 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三)预算绩效情况说明

2025 年对河南省中医药科学院项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 3591 万元,共 4 个项目,无部门重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末,我院共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项;我院将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、使用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025 年河南省中医药科学院预算公开

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